KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2026 (Còn 35 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
1. Giám sát Quản trị & Điều hành
- Giám sát HĐQT & Ban Điều hành: Giám sát hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Thẩm định giao dịch đặc biệt: Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; đưa ra kiến nghị/khuyến nghị độc lập trước khi trình phê duyệt.
- Đánh giá công tác quản trị: Lập báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình Báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.
2.Thẩm định Tài chính & Kế toán
- Thẩm định Báo cáo Tài chính: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ (quý/6 tháng/năm) của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra công tác kế toán: Đánh giá tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính toàn hệ thống.
3. Kiểm toán, Kiểm soát & Quản trị Rủi ro
- Soát xét sổ sách & Vận hành: Trực tiếp soát xét sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (KSNB): Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB, hệ thống quản lý rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm.
- Phân tích rủi ro hệ thống: Đánh giá rủi ro mang tính hệ thống trong các quy trình, chính sách, quy chế hoạt động hiện hành.
4. Kiến nghị, Đôn đốc & Báo cáo
- Kiến nghị cải tiến: Đề xuất với HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Theo dõi & Đôn đốc khắc phục: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro sau kiểm toán/soát xét.
- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo soát xét/kiểm toán định kỳ gửi HĐQT và báo cáo thường niên gửi ĐHĐCĐ.
1. Giám sát Quản trị & Điều hành
- Giám sát HĐQT & Ban Điều hành: Giám sát hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý; đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Thẩm định giao dịch đặc biệt: Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; đưa ra kiến nghị/khuyến nghị độc lập trước khi trình phê duyệt.
- Đánh giá công tác quản trị: Lập báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình Báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.
2.Thẩm định Tài chính & Kế toán
- Thẩm định Báo cáo Tài chính: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và hợp lý của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ (quý/6 tháng/năm) của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra công tác kế toán: Đánh giá tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính và quản lý tài chính toàn hệ thống.
3. Kiểm toán, Kiểm soát & Quản trị Rủi ro
- Soát xét sổ sách & Vận hành: Trực tiếp soát xét sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Đánh giá Hệ thống Kiểm soát Nội bộ (KSNB): Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB, hệ thống quản lý rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm.
- Phân tích rủi ro hệ thống: Đánh giá rủi ro mang tính hệ thống trong các quy trình, chính sách, quy chế hoạt động hiện hành.
4. Kiến nghị, Đôn đốc & Báo cáo
- Kiến nghị cải tiến: Đề xuất với HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Theo dõi & Đôn đốc khắc phục: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro sau kiểm toán/soát xét.
- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo soát xét/kiểm toán định kỳ gửi HĐQT và báo cáo thường niên gửi ĐHĐCĐ.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ: Đại học trở lên trở lên chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Kế toán hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ hoặc làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc vị trí này tại các đơn vị có mô hình Tập đoàn/Công ty mẹ - con.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, soạn thảo văn bản, email...
- Có kỹ năng sử dụng nâng cao các chương trình tin học văn phòng, phần mềm MS Word, Excel, Powerpoint; đặc biệt tính năng Pivot Tables và báo cáo Dashboard.
- Ưu tiên đã tham gia các khóa học liên quan đến kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.
* Yêu cầu khác:
- Trung thực, tỷ mỉ, khách quan, nhạy bén, tư duy logic;
- Nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao;
- Am hiểu các thủ tục pháp lý và chuẩn mực kế toán;
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;
- Có tư duy phản biện, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
*** ƯU TIÊN ứng viên có thể nhận việc sớm ***
- Trình độ: Đại học trở lên trở lên chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Kế toán hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ hoặc làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc vị trí này tại các đơn vị có mô hình Tập đoàn/Công ty mẹ - con.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, soạn thảo văn bản, email...
- Có kỹ năng sử dụng nâng cao các chương trình tin học văn phòng, phần mềm MS Word, Excel, Powerpoint; đặc biệt tính năng Pivot Tables và báo cáo Dashboard.
- Ưu tiên đã tham gia các khóa học liên quan đến kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.
* Yêu cầu khác:
- Trung thực, tỷ mỉ, khách quan, nhạy bén, tư duy logic;
- Nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động trong công việc được giao;
- Am hiểu các thủ tục pháp lý và chuẩn mực kế toán;
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả;
- Có tư duy phản biện, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.
*** ƯU TIÊN ứng viên có thể nhận việc sớm ***
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Thông tin chung
- Thu nhập: Trên 20 Tr VND
Nơi làm việc
- 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng
Việc làm tương tự khác
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Bích Hạnh
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Đại học Y khoa Phan Châu Trinh
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải Pháp Nhân sự Việt Nam - HRchannels Group
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT - THỰC PHẨM TÀI KÝ
Hồ Chí Minh
10 - 13 triệu VND
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI Á VIỆT NAM
Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Công TY Cổ Phần Dịch Vụ Biển Tân Cảng
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: 01st floor, 11 Nguyen Cong Tru Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: Hàng hải, Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên viên - Kiểm soát vận hành bán lẻ
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Kiểm Toán Viên Công Nghệ Thông Tin - Hội Sở TP. Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hồ Chí Minh
Thoả thuận
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
0962.107.888
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu