Tìm kiếm theo:
Có phải bạn đang tìm
Từ khóa phổ biến
Việc làm nổi bật

Việc làm ban kiểm toán nội bộ (84 việc)

Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)
Hồ Chí Minh
Từ 14 triệu
  • Đã có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ
  • Ứng viên có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát nội bộ, kiểm soát vận hành ở các chuỗi bán lẻ

TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
  • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt
  • Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót

Associate - Internal Audit

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Thương lượng
  • Accounting and/or auditing designation such as ACCA, CPA, CIA, and CISA.
  • Prepare and submit the draft internal audit reports for Internal Audit Manager's review in accordance with deadlines.

IT Auditor

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Assist the Chief Internal Auditor/Head of internal audit in performing the functions, duties and management roles in the audit as assigned.
  • in accordance with the functions, tasks and as assigned by the Chief Internal Auditor/Head of internal audit.
Up

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN MDF CHƠN THÀNH
Hồ Chí Minh
Thương lượng
  • Thực hiện kiểm toán theo chương trình kế hoạch năm được TGĐ phê duyệt
  • Kiểm toán tính tuân thủ xuyên suốt quy trình hoặc tham gia một số công đoạn trong quy trình của hoạt động sản xuất, kinh doanh
Up

Kiểm toán Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN MDF CHƠN THÀNH
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
  • Chuyên ngành: Kế toán - kiểm toán, Kiểm toán
  • Thực hiện công việc kiểm toán xuyên suốt quy trình hoặc tham gia một số công đoạn trong quy trình kiểm toán

Chuyên viên kiểm toán nội bộ -

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - BAC A BANK
Hà Nội
Thương lượng
  • Tài chính Ngân hàng, Kiểm toán, Kiểm Toán Nội Bộ, Nghiệp vụ ngân hàng, Quản trị rủi ro
  • Đề xuất, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục các sai phạm nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
Up

Nhân viên Kiểm toán Nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hồ Chí Minh
Thương lượng
  • hiểu được sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ -Kiểm toán độc lập
  • Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ tất cả Phòng/Ban thuộc Tập đoàn, CTC/NM theo chỉ đạo
Up

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ
Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
  • Tối thiểu 3 năm làm việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kiểm toán, kiểm soát nội bộ
  • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy trình của các phòng ban, bộ phận
Sheraton Can Tho
Cần Thơ
Thỏa thuận
  • Tài chính, kế toán
Up
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce - Chuỗi Hệ Thống Siêu Thị WinMart
Hà Nội
Thương lượng
  • Tham gia xây dựng quy trình: Góp phần cải tiến các chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ
  • Chuyên môn Kế toán/Kiểm toán nội bộ
Up
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH
Hồ Chí Minh
Thoả thuận
  • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kiểm toán/Kế toán
  • Thực hiện kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ quy trình/chính sách (60%)

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
Hà Nội, Bắc Ninh
Thương lượng
  • Kiểm soát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện khuyến nghị tại Báo cáo kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn
  • Thực hiện các chuyên đề đặc biệt theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm toán nội Tập đoàn và Ban kiểm soát
Up
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
Thương lượng
  • ACCA, Kiểm Toán Nội Bộ, Kiểm toán tài chính, Tài chính Ngân hàng, Audit & Compliance, Kiểm toán tài chính
  • Triển khai chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Hà Nội
Thoả thuận
  • Thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên Chương trình Kiểm toán Nội bộ (thực hiện kiểm tra, lập tài liệu)
  • Chuẩn bị báo cáo Kiểm toán Nội bộ

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
Hà Nội
Thương lượng
  • Kiểm toán nội bộ
  • Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo/Khi phát sinh các vụ việc

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành
Hồ Chí Minh
12 - 15 triệu
  • Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ dựa trên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ Trưởng ban KSNB
  • Lập báo cáo kiểm toán nội bộ sau các cuộc kiểm toán/thẩm định báo cáo trình Trưởng ban KSNB phê duyệt

Chuyên viên kiểm toán nội bộ -

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á
Hà Nội
thỏa thuận
  • Đề xuất, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục các sai phạm nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Triển khai thực hiện chương trình kế hoạch kiểm toán hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt
Up
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank - MB
Hà Nội
Thương lượng
  • Triển khai chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công
  • Báo cáo các phát hiện kiểm toán lên Trưởng nhóm/Trưởng đoàn KTNB và trao đổi thống nhất với nhân sự đơn vị được kiểm toán
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Securities VCBS)
Hà Nội
Thỏa thuận
  • Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Trưởng/ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ
  • Tham gia các dự án, các công việc khác của phòng Kiểm toán nội bộ và của VCBS
xEM THÊM vIỆC LÀM
Tìm kiếm gần đây
    hỗ trợ ứng viên

    Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.

    Giải thưởng
    của chúng tôi

    Top 3

    Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
    TT&TT 2022.

    Top 15

    Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

    Top 10

    Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

    Giải Đồng

    Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.