Mô tả công việc
- Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài liệu Tập đoàn.
- Xây dựng và duy trì hệ thống tài liệu nội bộ cho toàn Tập Đoàn, đáp ứng nhu cầu vận hành của Tập Đoàn.
- Rà soát và theo dõi kế hoạch ban hành tài liệu và cải tiến hệ thống tài liệu của Tập Đoàn.
- Tham gia hoạt động
kiểm toán nội bộ định kỳ.
- Đánh giá hiệu quả của quy trình vận hành cốt lõi (khám chữa bệnh, BHYT, mua sắm,
quản lý kho, nhân sự,...)
- Phát hiện rủi ro tuân thủ và rủi ro vận hành.
- Rà soát tính đầy đủ/hiệu quả, đề xuất cải tiến quy trình, phát hiện kịp thời, ngăn ngừa các sai sót/gian lận trong hoạt động vận hành
- Kiểm toán số liệu/báo cáo tài chính đảm bảo tính chính xác/đầy đủ/phù hợp so với các quy định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (VAS/IFRS)
- Tham gia các dự án đại tu, đấu thầu có vốn đầu tư lớn
- Phát hiện kịp thời, ngăn ngừa các sai sót/gian lận tài chính
- Tham gia xử lý các trường hợp bất thường từ kênh Tiếp nhận ý kiến độc lập (Speak-Up)
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị hoặc Luật; ưu tiên có bằng CPA / CIA / ACCA.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập tại các tập đoàn đa chi nhánh hoặc hệ thống y tế/ sản xuất / dịch vụ.
- Hiểu biết sâu về chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA Standards) và hệ thống
kiểm soát nội bộ COSO.
- Có kỹ năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo rủi ro, giao tiếp tốt.
- Trung thực, khách quan, có tư duy phản biện và năng lực quản trị thay đổi
Quyền lợi
- Lương thỏa thuận + Thưởng + Phụ cấp công tác
- Có ký Hợp đồng lao động, phép năm, BHXH, BHYT
- Môi trường làm việc thân thiện, trang thiết bị làm việc đầy đủ.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:15 đến 16:00)
Thông tin chung
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 17/06/2026